城投公司审计部向监事会汇报2019年至2021年度审计巡察巡视发现问题整改情况

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2022-07-25 17:02 来源:审计部
      根据市国资委《关于开展2019年至2021年度审计巡察巡视发现问题整改专项监督检查工作的通知》的要求以及公司监事会具体工作要求,城投公司由审计部牵头,在公司党委办公室和相关部室、子公司的配合下,对2019年至2021年度审计巡察巡视问题、整改情况进行全面自查,收集、整理了相应的佐证资料,并撰写了自查报告,向监事会主席冯长清、专职监事魏世晖、黄海鸥作了详尽的书面汇报。
      三位监事对公司落实审计整改工作情况给予了充分的肯定,赞扬公司能根据审计巡察巡视发现问题,迅速响应,制定切实可行的整改措施,并落实到位,绝大部分问题都已完成整改,未完成整改的事项也都能有序开展整改工作;同时,三位监事也提出,公司应持续跟踪未完成整改事项的最新整改情况,确保审计整改工作有效落地。公司将认真贯彻落实罗书记的批示精神,做到举一反三,将审计及巡察巡视发现问题的整改要求落实到位,同时积极完善管理制度,构建以风险防控为导向、以合规管理为基础、以内部控制为手段的内控合规风险一体化管理体系。
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